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兰州新区人民检察院2024年单位预算公开情况说明

时间:2024-02-26 来源:办公室 财务  作者:俞海波 点击数:


兰州新区人民检察院

2024年单位预算公开情况说明


   


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

兰州新区人民检察院于2015年10月26日正式成立运行,(兰机编字〔2015〕59号),是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

1.负责对辖区刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态,参与社会综合治理。

2.负责对辖区民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督;对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

3.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

4.受理公民控告,申诉和检举,办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

5.负责其它应由兰州新区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

兰州新区人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部8个部门(甘编办复字〔2019〕1号)。核定政法编制25名,全院现有政法编制人员19名,其中正县级干部1名,副县级干部2名,科级干部14名,科员2名。另有新区聘用制人员36名,省院聘用制书记员7名。

办公室:主要负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

第一检察部:负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部:负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

第三检察部:负责刑事执行检察工作。

第四检察部:负责民事、行政检察工作。

第五检察部:负责公益诉讼检察工作。

综合业务部:负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。

政治部:负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作,负责检务督查和警务管理工作。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。


三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算818.93万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。


(一)收入预算

2024年收入预算818.93万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入808.93万元,占98.78

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入10.00万元,占1.22%;

其他收入0万元。


(二)支出预算

2024年支出预算818.93万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出503.93万元,占61.54%;项目支出305.00万元,占37.24%;上年结转收入10.00万元,占1.22%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出808.93万元,包括:公共安全支出719.01万元、社会保障和就业支出30.20万元、卫生健康支出19.49万元、住房保障支出40.23万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

2024年基本支出503.93万元,比2023年预算减少17.62万元,下降3.38%,下降的主要原因是人员较上年度增加1人,减少1人,工资基数相应减少,导致相应人员经费有所减少。(一)基本支出

其中:人员经费支出444.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出59.19万元,主要包括:差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算项目支出305.00万元,比2023年预算减少35.00万元,下降10.29%,下降的主要原因是根据“过紧日子”要求,我院对非紧急必需的项目支出进行了压缩删减。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2024年预算数为414.01万元,较2023年预算减少0.08万元,下降0.02%,主要原因是人员较上年度增加1人,减少1人,工资基数相应减少,导致相应人员经费有所减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为305.00万元,较2023年预算减少35.00万元,下降10.29%,主要原因是根据过紧日子相关要求,对非紧急必需的项目支出进行了压缩删减。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为0.20万元,较2023年预算增加0.20万元,增长100.00%,增长的主要原因是新增了行政事业单位养老支出行政单位离退休费用。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为29.63万元,较2023年预算减少9.12万元,下降23.54%,主要原因是人员较上年度增加1人,减少1人,工资基数相应减少,导致相应人员经费有所减少。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.37万元,较2023年预算减少0.11万元,下降22.92%,主要原因是人员较上年度增加1人,减少1人,工资基数相应减少,导致相应人员经费有所减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为11.74万元,较2023年预算减少3.61万元,下降23.52%,主要原因是人员较上年度增加1人,减少1人,工资基数相应减少,导致相应人员经费有所减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为7.75万元,较2023年预算减少3.29万元,下降29.80%,主要原因是人员较上年度增加1人,减少1人,工资基数相应减少,导致相应人员经费有所减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为40.23万元,较2023年预算减少1.61万元,下降3.85%,主要原因是人员较上年度增加1人,减少1人,工资基数相应减少,导致相应人员经费有所减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算17.71万元,与2023年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元,与2023年预算持平,主要原因是我院2024年度暂无因公出国(境)需求。

2.公务接待费1.11万元,与2023年预算持平,主要原因是根据结合我院人员数量及实际办公办案情况,预算与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费16.60万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费16.60万元),与2023年预算持平,主要原因是根据结合我院人员数量及实际办公办案情况,预算与上年保持一致。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.20万元,与2023年预算持平,主要原因是根据结合我院人员数量及实际办公办案情况,预算与上年保持一致。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与2023年预算持平,主要原因是根据结合我院人员数量及实际办公办案情况,预算与上年保持一致。


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费151.74万元,较2023年预算增加0.02万元,增长0.01%,增加的主要原因是新增了行政事业单位养老支出行政单位离退休费用。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额305.00万元,其中:政府采购货物预算97.40万元,政府采购工程预算98.60万元,政府采购服务预算109.00万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额305万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,796.74万元。其中:办公用房11,591.08平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车4辆,价值100.59万元。单价20万元以上的设备价值655.95万元。2024年拟采购固定资产约97.40万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金项目

1、项目概况:为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障制度,切实解决基层院办案经费和业务装备经费不足的问题。充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平。

2、立项依据:根据财政部关于政法经费分类保障暂行办法和《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》文件精神,加强政法队伍建设、加强政法经费保障,通过政法转移支付资金,建立起新型的更加完善的经费保障机制,以确保检察机关依法履行职责。

3、实施主体:兰州新区人民检察院

4、实施周期:2024年度

5、实施计划:聚焦法律监督主业、提升检察公信力,推进刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展,完善办案机制,加强办案经费的保障力度,利用本年度安排的转移支付资金用于办案服务; 深入推进“互联网+检察工作”,运用互联网、大数据、云计算等科技手段,全面提升检察工作信息化水平。以电子检务工程六大平台建设为重点,加强投资保障,优化工作布局,促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展,将本年度安排的转移支付资金用于装备建设 ;将转移支付资金用于保障运转,持续做好好本单位的项目资产的购置,固定资产的维修维护,办案业务经费等支出。

6、年度预算安排:176万元。

7、预期总体目标:强化法律监督,化解社会矛盾,维护社会稳定,维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念;努力服务大局,保障大局。充分履行职责,积极投入平安新区、法治新区的建设;推进科技兴检战略,智慧检务建设;严格落实合同约定内容,确保资金使用效率达标。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金支出进度较为缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部门绩效目标设置较为笼统,预算管理精细化有待加强。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:2023年度绩效运行监控无在单位内部通报情况。我院将进一步加强对项目预算编制的审核把关,根据项目实际情况及工作重点,提高项目预算编制的准确性,是的项目预算编制更加精细化,科学化,切实提高部门预算绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个(包括转移支付项目1个),绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:2022年度绩效自评结果及重点项目评价结果在2023年8月随2022年度决算公开说明文档一并公开。后期2023年度绩效自评结果及重点项目评价结果将随2023年度决算公开说明文档一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金184.72万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标39个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。

11、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映兰州新区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映兰州新区人民检察院的基本支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映兰州新区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映兰州新区人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

45、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

46、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

48、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

49、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

55、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

58、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

60、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

61、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

62、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

兰州新区人民检察院

2024年02月26日


附件:1.兰州新区人民检察院2024年单位预算公开表

2.兰州新区人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

808.93

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

729.01

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

30.20

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

19.49



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

40.23



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

808.93

本年支出合计

818.93





十、上年结转

10.00

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

818.93

支出总计

818.93


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

808.93

   经费拨款

808.93

       本年收入合计

808.93











十、上年结转

10.00

   财政性资金结转

10.00

       一般公共预算收入结转

10.00

       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

818.93


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

818.93

503.93

305.00

10.00

[204]公共安全支出

729.01

414.01

305.00

10.00

[20404]检察

729.01

414.01

305.00

10.00

[2040401]行政运行

414.01

414.01



[2040402]一般行政管理事务

315.00


305.00

10.00

[208]社会保障和就业支出

30.20

30.20



[20805]行政事业单位养老支出

29.83

29.83



[2080501]行政单位离退休

0.20

0.20



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.63

29.63



[20899]其他社会保障和就业支出

0.37

0.37



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.37

0.37



[210]卫生健康支出

19.49

19.49



[21011]行政事业单位医疗

19.49

19.49



[2101101]行政单位医疗

11.74

11.74



[2101103]公务员医疗补助

7.75

7.75



[221]住房保障支出

40.23

40.23



[22102]住房改革支出

40.23

40.23



[2210201]住房公积金

40.23

40.23




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

808.93

一、本年支出

808.93

(一)一般公共预算财政拨款

808.93

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

719.01



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

30.20



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

19.49



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

40.23



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

808.93

     

808.93


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501012]兰州新区人民检察院

808.93

808.93

503.93

305.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

808.93

503.93

305.00

204

公共安全支出

719.01

414.01

305.00

20404

检察

719.01

414.01

305.00

2040401

行政运行

414.01

414.01


2040402

一般行政管理事务

305.00


305.00

208

社会保障和就业支出

30.20

30.20


20805

行政事业单位养老支出

29.83

29.83


2080501

行政单位离退休

0.20

0.20


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.63

29.63


20899

其他社会保障和就业支出

0.37

0.37


2089999

其他社会保障和就业支出

0.37

0.37


210

卫生健康支出

19.49

19.49


21011

行政事业单位医疗

19.49

19.49


2101101

行政单位医疗

11.74

11.74


2101103

公务员医疗补助

7.75

7.75


221

住房保障支出

40.23

40.23


22102

住房改革支出

40.23

40.23


2210201

住房公积金

40.23

40.23



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

503.93

444.74

59.19

301

工资福利支出

444.54

444.54


30101

基本工资

180.94

180.94


30102

津贴补贴

107.92

107.92


30103

奖金

18.92

18.92


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.63

29.63


30110

职工基本医疗保险缴费

11.11

11.11


30111

公务员医疗补助缴费

7.75

7.75


30112

其他社会保障缴费

1.00

1.00


30113

住房公积金

40.23

40.23


30199

其他工资福利支出

47.04

47.04


302

商品和服务支出

59.19


59.19

30211

差旅费

26.09


26.09

30216

培训费

1.20


1.20

30217

公务接待费

1.11


1.11

30228

工会经费

4.92


4.92

30231

公务用车运行维护费

6.60


6.60

30239

其他交通费用

19.22


19.22

30299

其他商品和服务支出

0.05


0.05

303

对个人和家庭的补助

0.20

0.20


30302

退休费

0.20

0.20



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501012]兰州新区人民检察院

17.71


1.11


16.60


1.20


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

151.74

32.74

119.00

1

[30201]办公费

40.00


40.00

2

[30202]印刷费

7.40


7.40

3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费

23.00


23.00

6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

26.09

26.09


9

[30213]维修(护)费

48.60


48.60

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费

6.60

6.60


14

[30299]其他商品和服务支出

0.05

0.05


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2024年度)

单位名称

兰州新区人民检察院

总体目标

目标1:坚决维护国家安全和社会安定,突出打击金融犯罪、网络犯罪、侵害未成年人犯罪,积极防范化解重大风险;平等保护各类市场主体合法权益,促进优化营商环境。融入平安乡村、法治乡村建设,加强司法救助,接续做好帮扶工作,助推乡村振兴。深入开展反腐败斗争,促进提升社会治理效能。目标2:深入落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策,加强刑事诉讼监督,持续优化刑事检察;加大民事监督和矛盾化解力度,健全虚假诉讼防范、发现和追究机制,精准开展民事检察。加强案件办理,常态化开展行政争议实质性化解,强化行政违法行为监督,努力做实行政检察;巩固完善传统领域,做细做强新领域,更好推进公益诉讼检察。目标3:健全完善侦查监督与协作配合机制,与公安机关共同牵头设立侦查监督与协作配合办公室;全面推进检察人员“全员、全面、全时”考核,从严抓实检察管理。目标4:巩固拓展党史学习教育、检察队伍教育整顿成果,进一步坚定理想信念、筑牢政治忠诚;加强领导班子建设,加大优秀年轻干部培养选拔力度,构建符合检察工作特点的知事识人体系;抓好政治素质、业务素质、职业道德素质建设,提升队伍革命化正规化专业化职业化水平。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

444.74

当年财政拨款

808.93

公用经费

59.19

上年结转结余

10.00

合计

503.93

其他资金

0.00

项目支出

315.00

收入预算合计

818.93

支出预算合计

818.93

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

100%

基本支出预算执行率

98%

结转结余变动率

5%

项目支出预算执行率

95%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

基本保障工作完成达标率

=100%

成本控制情况

在预算范围内

民事检察工作完成及时性

及时

民事检察工作完成率

=100%

民事检察工作完成达标率

=100%

行政检察工作完成及时性

及时

行政检察工作完成率

=100%

行政检察工作完成达标率

=100%

基本保障工作完成率

=100%

基本保障工作完成及时性

及时

刑事检察工作完成达标率

=100%

刑事检察工作完成率

=100%

刑事检察工作完成及时性

及时

公益诉讼工作完成达标率

=100%

公益诉讼工作完成率

=100%

公益诉讼工作完成及时性

及时

信访申诉处理达标率

=100%

信访申诉处理及时性

及时

信访申诉处理率

98%

部门效果目标

严厉打击犯罪、维护司法公正

有效维护

打击生态犯罪,维护生态秩序

维护

挽回经济损失效果

明显

认罪认罚从宽制度适用率

85%

社会影响

干警违法违纪情况

=0

服务对象满意度

工作人员满意度

85%

社会公众满意度

85%

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

兰州新区人民检察院

项目金额

年度资金总额:

129.00

其中:当年财政拨款

129.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

合理使用检察综合保障经费,保障当年检察工作优质高效完成,完成专用项目设备、办公设备以及办公办案费用支付工作,保障检察工作正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

购置专用项目设备及办公设备计划完成率

=100%

维修维护保养电梯数量

=4

办案办公物品购置完成率

=100%

质量指标

电梯维护维修保养验收合格率

=100%

办案办公物品采购合格率

=100%

专用项目设备及办公设备采购合格率

=100%

时效指标

设备维修响应及时性

及时

办案办公物品购置及时性

及时

电梯维护维修保养及时率

及时

效益指标

社会效益指标

日常办公效率提升

有效提升

维护社会和谐稳定

有效维护

改善办公环境

改善

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

90%

成本指标

经济成本指标

成本控制率

100%


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

兰州新区人民检察院

项目金额

年度资金总额:

186

   其中:当年财政拨款

0

          上年结转资金

10

           其他资金

176

总体目标

1、强化法律监督,化解社会矛盾,维护社会稳定,维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念;2、努力服务大局,保障大局。充分履行职责,积极投入平安新区、法治新区的建设。3、推进科技兴检战略,智慧检务建设;4、严格落实合同约定内容,确保资金使用效率达标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

案件审查完成率

=100%

宣传培训完成率

=100%

专用项目设备及办公设备购置完成率

=100%

质量指标

案件审查合格达标率

90%

宣传培训达标率

=100%

专用项目设备及办公设备购置验收合格率

=100%

时效指标

案件审查及时性

及时

宣传培训及时性

及时

专用项目设备及办公设备购置及时性

及时

效益指标

经济效益指标

挽回经济损失效果

效果显著

社会效益指标

加强未成年人司法保护

有效加强

提高办公办案信息化水平

有效提高

维护社会和谐稳定

有效维护

生态效益指标

加强生态境司法保护

有效加强

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥80%

成本指标

经济成本指标

成本控制率

100%